為加強(qiáng)財務(wù)管理、提升經(jīng)營效益,最大限度地維護(hù)廣大職工和股東權(quán)益,10月12日至11月30日,公司董事長兼總經(jīng)理彭瑞華帶隊(duì),監(jiān)事會主席吳一江任組長,董事會秘書長吳林、監(jiān)事黃文任副組長,辦公、監(jiān)察審計、財務(wù)相關(guān)人員組成的檢查組,對公司所轄18家二級單位、子公司經(jīng)營效益、財務(wù)管理、財經(jīng)制度執(zhí)行情況進(jìn)行巡回檢查。
此次巡查分成兩個小組進(jìn)行,一組負(fù)責(zé)檢查各單位收入情況、資金管理、財務(wù)基礎(chǔ)工作情況;一組負(fù)責(zé)檢查六項(xiàng)可控成本計劃執(zhí)行、預(yù)算外資金使用、流程管理、財經(jīng)制度執(zhí)行情況。在檢查組領(lǐng)導(dǎo)的影響和帶動下,各檢查小組人員克服檢查單位多、時間緊、日常業(yè)務(wù)繁雜等困難,甚至犧牲休息時間,調(diào)閱憑證、查看附件、核實(shí)情況,對有關(guān)情況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查。檢查組每檢查一個單位,都組織單位班子成員、財務(wù)等相關(guān)人員召開檢查情況通報會,就工作中存在的問題、亮點(diǎn)一一進(jìn)行通報,并有針對性地提出整改建議和工作要求。
各單位對檢查組提出的問題和不足非常重視,大部分單位在通報會后立即采取措施,按會議要求及時整改落實(shí)了有關(guān)問題。
公司將在近期對此次巡回檢查的整體情況進(jìn)行通報,為基層規(guī)范財務(wù)管理各項(xiàng)工作、提高經(jīng)營效益提供指導(dǎo)意見,并將有重點(diǎn)地抽查被檢單位,對須整改落實(shí)的有關(guān)問題進(jìn)行復(fù)查。